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11330282MB1602767C/2025-192656
市医疗保障局
主动公开
财政预决算、“三公”经费
卫生、体育、医保/医保
2025-09-03
2025-09-03
面向社会
目录
一、概况...............................................................................................................(3)
(一)单位职责......................................................................................................(3)
(二)机构设置......................................................................................................(3)
二、2024年度单位决算公开表...................................................................................(3)
三、2024年度单位决算情况说明................................................................................(3)
(一)收入支出决算总体情况说明.............................................................................(4)
(二)收入决算情况说明..........................................................................................(4)
(三)支出决算情况说明...........................................................................................(4)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................................(4)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................................(4)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................(8)
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................(8)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................................(8)
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........................................................(8)
(十)机关运行经费支出说明.....................................................................................(10)
(十一)政府采购支出说明.........................................................................................(10)
(十二)国有资产占有情况说明..................................................................................(11)
(十三)预算绩效情况说明.................................................................................(11)
四、名词解释.....................................................................................................(11)
一、概况
(一)单位职责
1. 贯彻落实省、宁波城镇职工医疗保障经办规程和操作规范,承担全市城镇职工医疗保障业务管理和经办服务,开展城镇职工医疗保障经办标准化体系建设。
2.承担城镇职工医疗保障基金收支核算、运行监测、预警,配合开展城镇职工医疗保障基金预决算基础工作,落实城镇职工医疗保障统计工作。
3.组织实施城镇职工医疗保障定点机构协议管理,参与制定落实城镇职工医疗费用支付审核规则,开展定点医药机构医药服务行为管理的行政辅助工作。
4.承担日常城镇职工医疗保障基金稽核的相关事务性工作。
5.承担全市城镇职工异地就医和医疗费用结算管理工作,协助做好异地结算平台建设、维护、管理。
6.贯彻落实国家信息业务编码标准,负责医保药品、诊疗项目、医疗服务设施标准目录数据库维护。
7.组织实施城镇职工医疗保障经办机构内控管理工 作。
8.完成市医疗保障局交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,包括综合业务组、财务结算组、公共服务组、个账管理组、费用报销组和医疗审核组内设机构。
二、2024年度单位决算公开表
详见附表。
三、2024年度单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计6689.76万元,支出总计6689.76万元,与2023年度相比,各减少8113.77万元,下降54.81%。主要原因是:2024年没有安排企业退休人员体检;医疗救助人员医药费用发生额下降减少预算资金安排。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计6689.76万元;包括财政拨款收入6689.76万元(其中,一般公共预算6689.76万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计6689.76万元,其中基本支出502.27万元,占7.51%;项目支出6187.49万元,占92.49%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计6689.76万元,支出总计6689.76万元,与2023年度相比,各减少8113.77万元,下降54.81%。主要原因是2024年没有安排企业退休人员体检;医疗救助人员医药费用发生额下降减少预算资金安排。财政拨款支出年初预算数6307.95万元,完成年初预算的106.05%,主要原因是上级资金安排。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出6689.76万元,占本年支出合计的100%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出减少8113.77万元,下降54.81%。主要原因是:2024年没有安排企业退休人员体检;医疗救助人员医药费用发生额下降减少预算资金安排。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出6689.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出52.05万元,占0.78%;卫生健康(类)支出6605.66万元,占98.74%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出32.05万元,占0.48%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6307.95万元,支出决算为6689.76万元,完成年初预算的106.05%,主要原因是上级资金安排。其中:
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为3.12万元,支出决算为3.12万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为30.24万元,支出决算为32.62万元,完成年初预算的107.87%,决算数大于预算数的主要原因缴费基数增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为15.12万元,支出决算为16.31万元,完成年初预算的107.87%,决算数大于预算数的主要原因缴费基数增加。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)。年初预算为2.00万元,支出决算为0.39万元,完成年初预算的19.5%,决算数小于预算数的主要原因新冠救治挂账人员减少。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为21.00万元,决算数大于预算数的主要原因上级资金安排。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为960.36万元,支出决算为860.90万元,完成年初预算的89.64%,决算数小于预算数的主要原因离休人员医药费支出减少。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0.98万元,支出决算为0.98万元,完成年初预算的100%。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为3.33万元,支出决算为3.45万元,完成年初预算的103.60%,决算数大于预算数的主要原因缴费基数增加。
卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算为4783.00万元,支出决算为4994.00万元,完成年初预算的104.41%,决算数大于预算数的主要原因上级资金安排。
卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为46.00万元,完成年初预算的104.41%,决算数大于预算数的主要原因上级资金安排。
卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为372.95万元,支出决算为383.33万元,完成年初预算的102.78%,决算数大于预算数的主要原因增人增资。
卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为21.68万元,支出决算为19.51万元,完成年初预算的89.99%,决算数小于预算数的主要原因按照勤俭节约原则,单位各方面的开支都做了相应的压缩。
卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)。年初预算为84.54万元,支出决算为89.28万元,完成年初预算的105.61%,决算数大于预算数的主要原因上级资金安排。
卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为186.82万元,决算数大于预算数的主要原因上级资金安排。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为30.63万元,支出决算为32.05万元,完成年初预算的104.64%,决算数大于预算数的主要原因缴费基数增加。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出502.27万元,其中:
人员经费464.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费34.96万元,主要包括:办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.22万元,支出决算为0.22万元,完成全年预算的100%,2024年度“三公”经费支出决算数与全年预算数持平。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2023年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是没有安排因公出国(境)考察工作;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2023年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是没有公务用车;公务接待费支出决算为0.22万元,占100%,与2023年度相比,减少0.16万元,下降42.41%,主要原因是按照勤俭节约原则,缩减开支。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的外出考察等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与全年预算数持平。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。无开支内容。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的100.00%。无开支内容。
公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。主要用于办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;截至2024年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费预算数为0.22万元,支出决算为0.22万元,完成预算的100%。主要用于接待上级单位来慈检查、督查工作及兄弟县(市、区)来慈学习、交流等支出。决算数与全年预算数持平。全年使用财政拨款国内公务接待4批次,累计36人次。
外事接待支出0万元,主要用于外方来宾接待0批次,0人次。
其他国内公务接待支出0.22万元,主要用于上级单位来慈检查、督查工作及兄弟县(市、区)来慈学习、交流等接待4批次,36人次。
(十)机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为37.19万元,支出决算为37.86万元,完成年初预算的101.80%,决算数大于预算数的主要原因增人增资;比2023年度减少0.23万元,下降0.59%,主要原因按照勤俭节约原则,单位各方面的开支都做了相应的压缩。
(十一)政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额42.64万元,其中:政府采购货物支出31.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.98万元。授予中小企业合同金额41.60万元,占政府采购支出总额的97.56%。其中,授予小微企业合同金额41.35万元,占授予中小企业合同金额的99.40%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.53%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2024年12月31日,慈溪市城镇职工医疗保险管理中心共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,;单价100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,慈溪市城镇职工医疗保险管理中心组织对2024年度预算所有项目支出(包括涉密项目,不包括纯自有资金项目)开展绩效自评,其中单位自评项目9个,涉及预算资金3654.74万元;单位评价项目0个,涉及预算资金0万元。
本年无单位整体支出绩效自评。
2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政单位当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政单位和主管单位的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税和牌照费);公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项):指反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。
21.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
22卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。
25.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):指反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
26.卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):指反映除上述项目以外的其他用医疗救助方面的支出。
27.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
28.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
29.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。
30.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。